| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/143 | 27.7.2018 | ANTIK Nano 3 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/131 | 26.7.2018 | Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 169,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/128 | 24.7.2018 | Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 2Q 1 Q2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/129 | 23.7.2018 | náklady SO za 3Q 2018 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/130 | 23.7.2018 | vyúčtovanie SO za 2 2018 | Mesto Michalovce | 00325490 | 156,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/121 | 16.7.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/122 | 16.7.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/123 | 13.7.2018 | El.energia KD,Vo,obecný dom | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 273,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/124 | 13.7.2018 | Elektrina VO 6/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 162,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/126 | 13.7.2018 | Materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 050,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/127 | 13.7.2018 | Odchyt a karatrnizácia psov za mesiac 6/2018 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/116 | 11.7.2018 | Vileda Ultramax mop 2v 1 | Garner shop,s.r.o. | 47923784 | 26,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/114 | 9.7.2018 | Rekonštrukcia MK v obci Žbince | EUROVIA-Cesty,a.s. | 31651518 | 77 565,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/117 | 9.7.2018 | Odborné poradenstvo vo VO -6 2018 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/118 | 9.7.2018 | Pevné linky obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/119 | 9.7.2018 | Služby za mesiac 62018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/120 | 9.7.2018 | Zateplené dvere,plechové dvere do skladu CO, | Miroslav Maruňák | 41504399 | 948,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/125 | 9.7.2018 | Výdaj recyklovaného materiálu -betón | CSM-STAV | 36206016 | 70,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/113 | 6.7.2018 | Rekonštrukcia MK v obci Žbince | EUROVIA-Cesty,a.s. | 31651518 | 98 030,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/108 | 4.7.2018 | poplatok za podklady k auditu | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |