| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/3 | 19.1.2017 | FS 2017 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/2 | 11.1.2017 | Stravné lístky 1/2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 609,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/4 | 10.1.2017 | Verejná správa ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/5 | 9.1.2017 | oprava 1ks studňové čerpadlo | Kundrat | 35025344 | 77,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/1 | 3.1.2017 | Zemný plyn 1/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/11 | 1.1.2017 | Spracovanie o hláseni odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/210 | 31.12.2016 | Komunálny odpad 12/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 681,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/211 | 31.12.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/212 | 31.12.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 367,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/213 | 31.12.2016 | vyúčtovanie služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/214 | 31.12.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 577,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/215 | 31.12.2016 | Vyučtovanie FS za rok 2016 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 13,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/208 | 30.12.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/209 | 30.12.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/204 | 27.12.2016 | 2 ks PVC dvere s montážou | Ján Bančanský | 43596240 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/205 | 23.12.2016 | Vodné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 4,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/207 | 23.12.2016 | Ročné vedenie účtu cenných papierov r.2016 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 52,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/202 | 22.12.2016 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 149,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/206 | 22.12.2016 | Vodné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 124,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/200 | 16.12.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 45,15 EUR |