| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/26 | 14.2.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/34 | 14.2.2017 | APPLE IPHONE 7 128 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 249,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/19 | 10.2.2017 | Chladnička biela 1300L | Marek Gaľ GastroGal | 41579526 | 1 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/21 | 10.2.2017 | Poradenské služby 1/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/22 | 10.2.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/23 | 10.2.2017 | Autorská odmena SOZA | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/24 | 9.2.2017 | Tatramat elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 127,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/18 | 6.2.2017 | Zemný plyn 2/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/20 | 6.2.2017 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 672,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/14 | 2.2.2017 | Stravné lístky 2/2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 581,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/13 | 1.2.2017 | Spotreba el.energie | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 123,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/15 | 31.1.2017 | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP | ASANÁCIA,s.r.o. | 36750204 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/16 | 31.1.2017 | Komunálny odpad 1/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/17 | 31.1.2017 | nebezpečný odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/10 | 26.1.2017 | Zimná údržba strojom LB 110 OB | Paľo | 43381251 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/12 | 26.1.2017 | Preddavok služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/6 | 20.1.2017 | Zaslanie informacií o dotáciach a grantoch na rok | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/7 | 20.1.2017 | Nálepky Fúra 2017 200ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/8 | 20.1.2017 | Nehlasová služba KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/9 | 20.1.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,99 EUR |