| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/125 | 6.11.2013 | Stravné lístky 11/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 416,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/120 | 4.11.2013 | El.energia 1.9.2013- 30.11.2013 | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 1 482,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/121 | 4.11.2013 | Vyúčtovanie preddavku za 3 Q - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 13,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/122 | 4.11.2013 | Preddavok na 4 Q - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/117 | 31.10.2013 | Oprava chladničky CALEX C-450 | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 72,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/131 | 31.10.2013 | Regenerácia sídiel platba B | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 2 349,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/118 | 29.10.2013 | Práce strojom | S§M Building Corporation,s.r.o. | 44412355 | 1 296,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/119 | 23.10.2013 | Nálepky FURA | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/115 | 21.10.2013 | preprava | Mária Palova | 40940292 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/116 | 21.10.2013 | pokažky na úctu k starším | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 595,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/111 | 18.10.2013 | výroba s montážov 3 ks prahy OcU | EIDON - V7ROBA NÁBYTKU | 30628885 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/112 | 10.10.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/113 | 10.10.2013 | Mobil starosta,pracovnici | Slovak Telecom | 35763469 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/106 | 9.10.2013 | vodné .stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/107 | 9.10.2013 | vodné .stočné obec KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 84,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/128 | 9.10.2013 | Pevná linka 10/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 69,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/110 | 8.10.2013 | Stravné lístky 10/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 456,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/104 | 7.10.2013 | Projektová dokumentácia Revitalizácia centrálnej | Ing.arch.Bošková | 34562842 | 5 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/108 | 5.10.2013 | Vývoz odpadu 9/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 406,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/109 | 4.10.2013 | Plyn 10/2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 648,00 EUR |