|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/64 |
3.5.2011 |
elektrina |
Výchdoslovenská energetika a.s. |
362 211 222 |
1 293,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/65 |
3.5.2011 |
vrecia na separovaný zber |
FURA s.r.o |
36211451 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/61 |
20.4.2011 |
demontáž rozhlasu |
Ing.Ján Blaho- EDISON |
33270473 |
134,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/60 |
19.4.2011 |
mobil starosta |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
113,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/59 |
13.4.2011 |
nakládka a vykládka tovaru |
nákladka a vykládka tovaru |
40940292 |
181,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/58 |
12.4.2011 |
stravné lístky |
SODEX PASS SR,s.r.o |
35741350 |
301,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/57 |
11.4.2011 |
vývoz odpadu 3/2011 |
FURA s.r.o |
36211451 |
405,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/55 |
8.4.2011 |
pevná linka KD |
Slovac Telekom,a.s. |
35763 469 |
15,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/56 |
8.4.2011 |
pevná linka obec |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
40,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/53 |
6.4.2011 |
miestne hovory |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
46,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/54 |
6.4.2011 |
skener Canon |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
82,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/51 |
5.4.2011 |
plyn obec |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
35815256 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/52 |
5.4.2011 |
plyn KD |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
35815256 |
471,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/50 |
1.4.2011 |
Nedoplatok plynu |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
35815256 |
1 876,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/45 |
28.3.2011 |
Bezpečnostnotechnické služby 1Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/41 |
18.3.2011 |
oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia |
Ing.Ján Blaho- EDISON |
33270473 |
525,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/42 |
18.3.2011 |
Mobil starosta 2/2011 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
42,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/43 |
18.3.2011 |
Pero s potlačou |
LIM PO,s.r.o. |
364 98 980 |
48,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/44 |
18.3.2011 |
Predaj plechu |
Ing.Mráz Ján,ZAMPRO |
11961091 |
236,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/34 |
14.3.2011 |
Vývoz odpadu 2/2011 |
FURA s.r.o |
36211451 |
409,99 EUR |