Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/128 14.6.2021 Výmena čerpadla + montáž medzikusu EUROPAD - požiarny servis s.r.o. 36573256  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/129 11.6.2021 Žiadosť o platbu MOPS 4/2021 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/138 11.6.2021 Atrakcie MŠ paušál NPPRIM Bc. Stanka Bodnár 51590859  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/126 10.6.2021 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  35,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/130 10.6.2021 Servis notebuku MICOMP spol.s.r.o 36589187  127,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/131 10.6.2021 odoslané SMS do 30.6.2021 URBITECH s. r. o. 50749587  447,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/120 7.6.2021 Odpad 5/2021 FÚRA s.r.o 36211451  631,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/121 7.6.2021 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  135,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/122 7.6.2021 Olej- služba Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  193,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/123 7.6.2021 Elektrina KD,VO,obec Východoslovenská energetika a.s. 44483767  606,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/114 4.6.2021 Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/115 4.6.2021 príspevok na 2 Q 2021 Mesto Michalovce 00325490  19,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/116 4.6.2021 príspevok na 2 Q 2021 Mesto Michalovce 00325490  124,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/117 4.6.2021 Nebezpečný Odpad FÚRA s.r.o 36211451  193,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/139 3.6.2021 Vak pre deti paušál NPPRIM REPRE, s.r.o. 35810122  19,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/111 2.6.2021 Zodpovedná osoba GDPR GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/112 2.6.2021 Zemný plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  811,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/113 2.6.2021 Výroba a montáž nábytku OcÚ Ing. Michal Porvaz - drevmont 44647697  12 644,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/118 2.6.2021 Stravné listky 6/2021 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  818,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/119 2.6.2021 Výroba a montáž nábytku OcÚ Ing. Michal Porvaz - drevmont 44647697  818,40 EUR 
Nastavenia cookies