| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/60 | 8.4.2022 | Zmesový komunálny odpad 3/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 678,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/61 | 8.4.2022 | Vývoz nebezpečného odpadu/NO/ | FÚRA s.r.o | 36211451 | 120,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/62 | 7.4.2022 | Servis počitača | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/65 | 7.4.2022 | Poradenská činnosť v zmysle zákona č.95/2019 | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/59 | 6.4.2022 | Material | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 86,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/56 | 5.4.2022 | Pevná linka KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/57 | 4.4.2022 | udrzba akvaria | Július Mišľan ml. | 43531954 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/58 | 4.4.2022 | Zemny plyn 3/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/53 | 3.4.2022 | Ochrana osobných údajov | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/54 | 1.4.2022 | Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/55 | 30.3.2022 | Stravné lístky 4/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 666,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/50 | 25.3.2022 | Vodné DS, spotreba 28.9.2021-21.3.2022 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 6,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/51 | 25.3.2022 | vodné, stočné , spotreba vody KD, nový OCU, OCU | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 227,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/49 | 24.3.2022 | neoznačené vrecia 2/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 140,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/47 | 22.3.2022 | služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/48 | 22.3.2022 | práca technika PO 1.štvrťrok 2022 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/45 | 16.3.2022 | Mesačný paušálny poplatok 2/22 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/46 | 16.3.2022 | Dekontaminacia chladiaceho boxu DS | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/43 | 14.3.2022 | Kazety HP , Toner | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 896,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/44 | 14.3.2022 | Odmena SOZA za rok 2022 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,28 EUR |