| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/308 | 20.12.2021 | Plachta na zakrytie fantány | Ľubomír Smoliga | 32672471 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/311 | 20.12.2021 | Školenie informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/309 | 17.12.2021 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/310 | 17.12.2021 | Vlajka obecná 50x120 cm | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/307 | 16.12.2021 | montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 331,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/306 | 14.12.2021 | kontrola hasiacich prístrojov | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 157,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/305 | 13.12.2021 | Odpad 11/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 622,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/298 | 10.12.2021 | mesačný poplatok 11/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/300 | 10.12.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/301 | 10.12.2021 | odoslané SMS 11/2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 12,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/302 | 10.12.2021 | Prenájom rohoží -11-12 /2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/303 | 10.12.2021 | Služba PO 4/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/304 | 10.12.2021 | Služba v CO 4/2021 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/296 | 8.12.2021 | Zodpovedná osoba GDPR 12/2021 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/297 | 8.12.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 343,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/299 | 8.12.2021 | Obecné noviny rok 2022 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 98,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/290 | 6.12.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/291 | 6.12.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/292 | 6.12.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/293 | 2.12.2021 | Oprava čerp.Zetor 7211 | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 228,00 EUR |