Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/224 21.9.2020 neoznačené vrecia 82020 FÚRA s.r.o 36211451  138,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/220 17.9.2020 Catering 12 osôb - 14.09.2020 Jaroslav Krišo - J&R CATERING 40940616  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/221 17.9.2020 Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/222 17.9.2020 Poskytovanie služieb - civilná ochrana Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/223 17.9.2020 Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  65,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/219 11.9.2020 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  52,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/212 10.9.2020 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  621,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/214 10.9.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/215 10.9.2020 Nebezpečný odpad 8/2020 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/216 10.9.2020 Odpad 8/2020 FÚRA s.r.o 36211451  625,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/211 9.9.2020 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  135,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/213 9.9.2020 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 8/2020 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/217 4.9.2020 Ubytovanie O+J Invest s.r.o. 51342171  318,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/218 4.9.2020 Jedálne kupóny 92020 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 073,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/207 3.9.2020 Akcia obce catering pre 60 osôb Jaroslav Krišo - J&R CATERING 40940616  614,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/210 3.9.2020 Práce strojom LB110B Paľo 43381251  645,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/208 2.9.2020 Ochrana osobných údajov GDPR 82020 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/209 2.9.2020 Zemný plyn 092020 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  782,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/203 27.8.2020 materiál AČ Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 217,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/204 27.8.2020 Montáž podlahových dosiek KD Tomáš Kondáš - TML 52383695  1 200,00 EUR 
Nastavenia cookies