Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/139 29.6.2020 AČ materiál Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/142 29.6.2020 Stavebné úpravy KD JAREK, s.r.o. 46155180  22 337,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/137 26.6.2020 neoznačené vrecia FÚRA s.r.o 36211451  79,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/138 24.6.2020 Hlásenie rozhlasom URBITECH s. r. o. 50749587  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/133 22.6.2020 Spracovanie rozpočtov Ing. Monika Tkáčová 48284815  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/134 22.6.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/135 22.6.2020 Zasahova hadica,prilba,čižmy PS12 Group s.r.o. 50760521  1 943,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/173 22.6.2020 Lindr Spojovací set 2x nápoj B.I.B. eurotechnika, s.r.o. 36535761  626,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/136 18.6.2020 neoznačené vrecia 52020 FÚRA s.r.o 36211451  224,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/127 16.6.2020 Práca technika PO a bezpečnostnotechnické Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/128 16.6.2020 Poskytovanie služieb v oblasti CO za 2 Q 2020 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/132 16.6.2020 Overenie poruchy na OM 114 Východoslovenská distribučná,a.s. 36599361  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/141 16.6.2020 Mikrofon Alza.sk s. r. o. 36562939  122,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/129 10.6.2020 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  52,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/119 8.6.2020 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 5/2020 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/120 8.6.2020 Odpad 5/2020 FÚRA s.r.o 36211451  931,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/121 8.6.2020 Nebezpečný odpad 5/2020 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/123 8.6.2020 Príspevok do SOÚ II Q 2020 Mesto Michalovce 00325490  19,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/124 8.6.2020 Vyúčtovanie do SOÚ I Q 2020 Mesto Michalovce 00325490  68,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/125 8.6.2020 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  492,04 EUR 
Nastavenia cookies