| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/128 | 14.6.2021 | Výmena čerpadla + montáž medzikusu | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/129 | 11.6.2021 | Žiadosť o platbu MOPS 4/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/138 | 11.6.2021 | Atrakcie MŠ paušál NPPRIM | Bc. Stanka Bodnár | 51590859 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/126 | 10.6.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/130 | 10.6.2021 | Servis notebuku | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 127,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/131 | 10.6.2021 | odoslané SMS do 30.6.2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 447,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/120 | 7.6.2021 | Odpad 5/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 631,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/121 | 7.6.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/122 | 7.6.2021 | Olej- služba | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 193,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/123 | 7.6.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 606,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/114 | 4.6.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/115 | 4.6.2021 | príspevok na 2 Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/116 | 4.6.2021 | príspevok na 2 Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 124,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/117 | 4.6.2021 | Nebezpečný Odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 193,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/139 | 3.6.2021 | Vak pre deti paušál NPPRIM | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 19,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/111 | 2.6.2021 | Zodpovedná osoba GDPR | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/112 | 2.6.2021 | Zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/113 | 2.6.2021 | Výroba a montáž nábytku OcÚ | Ing. Michal Porvaz - drevmont | 44647697 | 12 644,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/118 | 2.6.2021 | Stravné listky 6/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 818,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/119 | 2.6.2021 | Výroba a montáž nábytku OcÚ | Ing. Michal Porvaz - drevmont | 44647697 | 818,40 EUR |