| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/72 | 1.4.2021 | Stravné listky 4/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 072,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/73 | 1.4.2021 | Prenájom rohoží 3/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/69 | 31.3.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.3.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 1 885,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/66 | 26.3.2021 | Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 14 988,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/65 | 25.3.2021 | Žiadosť o platbu MOPS 2/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/68 | 25.3.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.3.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 2 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/62 | 24.3.2021 | odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/63 | 18.3.2021 | Toner HP 973X čierna | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 313,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/58 | 17.3.2021 | neoznačené vrecia 2 /2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/59 | 17.3.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 6.3.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 1 890,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/60 | 17.3.2021 | Služba v CO 1/2021 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/61 | 17.3.2021 | Práca technika PO 1/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/64 | 17.3.2021 | Služba :zverejňovanie dokumentov 01.01.2021 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/67 | 17.3.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.3.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 2 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/57 | 12.3.2021 | mesačný poplatok 2/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/51 | 10.3.2021 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/52 | 10.3.2021 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/56 | 10.3.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 772,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/44 | 9.3.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/45 | 8.3.2021 | Odpad 2/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 619,32 EUR |