|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/76 |
10.3.2020 |
Seminár starosta |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
438,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/43 |
9.3.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 2/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/78 |
8.3.2020 |
Materiál |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
202,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/41 |
6.3.2020 |
Nebezpečný odpad 2/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/42 |
6.3.2020 |
Komunalný odpad 22020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
578,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/44 |
6.3.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/39 |
4.3.2020 |
Žiadpsť o platbu MOPS 12020 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/38 |
3.3.2020 |
Materiál KD |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
279,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/40 |
3.3.2020 |
Jedálne kupóny 3/2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 225,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/36 |
2.3.2020 |
Zemný plyn obec,KD obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
782,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/37 |
2.3.2020 |
Odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
533,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/35 |
27.2.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/58 |
27.2.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/88 |
26.2.2020 |
Material |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
104,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/34 |
21.2.2020 |
Stropové svietidlo 100 cm LED 4000K Whit-ON-OF 4ks |
Michal Koščo MIKO |
40010210 |
2 317,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/31 |
18.2.2020 |
Žiarovka |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI |
35452722 |
63,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/29 |
17.2.2020 |
|
ELEKTROSERVIS VV:s.r.o |
44602731 |
12 799,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/30 |
17.2.2020 |
Materiál |
ELEKTROSERVIS VV:s.r.o |
44602731 |
235,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/32 |
17.2.2020 |
neoznačené vrecia 1/2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
88,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/33 |
17.2.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 1/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |