Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/6 17.1.2020 práce spojené s demontážou a montážou Pavol Mondok TERMO 30296056  173,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/27 17.1.2020 FS 2020 preddavok Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/5 15.1.2020 Práce na žiadosti Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/19 15.1.2020 Jedálne kupóny 12020 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 147,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/4 13.1.2020 Štrk riečný ,doprava Befor- Július Barč-Ivana 36217697  94,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/3 10.1.2020 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763469  52,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/2 8.1.2020 Informácie o dotáciaách a grantoch pre SAMNET-informačný systém 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/1 7.1.2020 Materiál TIRPAK VLADIMÍR - VATI 35452722  54,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/280 31.12.2019 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  135,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/281 31.12.2019 Poplatok za vedenie účtu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  52,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/283 31.12.2019 Doplatok za rok 2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  32,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/284 31.12.2019 Odpad 12/2019 FÚRA s.r.o 36211451  577,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/285 31.12.2019 Nebezpečný odpad 12/2019 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/286 31.12.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/287 31.12.2019 Mesačný poplatok,odchyt 12/2019 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/288 31.12.2019 Elektrina nedoplatok Východoslovenská energetika a.s. 44483767  63,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/289 31.12.2019 Elektrina nedoplatok Východoslovenská energetika a.s. 44483767  734,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/290 31.12.2019 preplatok plynu innogy Slovensko s. r. o. 44291809  3 589,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/291 31.12.2019 Príspevok na SOÚ 4Q Mesto Michalovce 00325490  19,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/292 31.12.2019 Vyvoz odpadu z neoznačených vriec december 2019 FÚRA s.r.o 36211451  73,92 EUR 
Nastavenia cookies