| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/29 | 10.2.2021 | Oprava ,konfigurácie,ASUS -Desktop | DATALAN, a.s. | 35810734 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/25 | 9.2.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/17 | 8.2.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/22 | 8.2.2021 | Služby za diagnostiku respiračného | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 2 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/20 | 6.2.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 869,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/15 | 5.2.2021 | Prenájom rohoží 1/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/19 | 5.2.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/28 | 5.2.2021 | Stravné listky 2/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 913,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/31 | 5.2.2021 | Bezdrotový zvonček | NAY a.s. | 35739487 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/10 | 4.2.2021 | Žiadosť o platbu MOPS | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/11 | 4.2.2021 | Nálepky na odpad 2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/24 | 4.2.2021 | Úhrada na zabezpečenie činností SŠÚ v roku 2021 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/9 | 3.2.2021 | Vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/12 | 3.2.2021 | Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310060 | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/30 | 3.2.2021 | Realizácia podláh na novom OcÚ | Ľubomír Somoš - SOMA | 32693435 | 6 700,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/27 | 2.2.2021 | Elektrina DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/32 | 2.2.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/16 | 1.2.2021 | príspevok na I Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/23 | 1.2.2021 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 1 536,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/55 | 29.1.2021 | Doplatok FS rok 2020 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 16,39 EUR |