Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/121 8.6.2020 Nebezpečný odpad 5/2020 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/123 8.6.2020 Príspevok do SOÚ II Q 2020 Mesto Michalovce 00325490  19,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/124 8.6.2020 Vyúčtovanie do SOÚ I Q 2020 Mesto Michalovce 00325490  68,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/125 8.6.2020 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  492,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/126 8.6.2020 Batoh,vakuová dlada,pumpa HomeGym s.r.o. 27708144  468,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/118 4.6.2020 Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  369,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/122 4.6.2020 Žiadpsť o platbu MOPS42020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/130 4.6.2020 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  135,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/115 3.6.2020 Akumulator Vladimír Stanko -Senor 32691173  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/114 2.6.2020 Ochrana osobných údajov GDPR 52020 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/116 2.6.2020 Projektová dokunetácia zmena KD Ing. Marek Kríž 50110381  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/117 2.6.2020 Pero s potlačou,vlajočky,kľučenky LIM PO, s.r.o. 36498980  886,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/113 1.6.2020 Zemný plyn obec,KD obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  782,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/140 1.6.2020 Jedálne kupóny62020 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  1 270,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/111 27.5.2020 Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD SUPER CITY 25, s.r.o. 36526053  15 015,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/109 22.5.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/110 22.5.2020 KD Pal AB 28x146x3900/4 Slov-DV, spol. s r.o. 36241865  1 511,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/108 21.5.2020 Tonery DECENT SC. s.r.o. 31685064  502,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/112 21.5.2020 Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD SUPER CITY 25, s.r.o. 36526053  20 164,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/107 20.5.2020 neoznačené vrecia 42020 FÚRA s.r.o 36211451  126,72 EUR 
Nastavenia cookies