Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/323 31.12.2020 Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  110,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/325 31.12.2020 Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  55,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/326 31.12.2020 Nebezpečný odpad 12 /2020 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/327 31.12.2020 Odpad 12 /2020 FÚRA s.r.o 36211451  621,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/328 31.12.2020 PREPLATOK EL.ENERGIE innogy Slovensko s. r. o. 44291809  44,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/330 31.12.2020 Odpad z VKK FÚRA s.r.o 36211451  234,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/332 31.12.2020 Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 FÚRA s.r.o 36211451  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/316 30.12.2020 Poplatok za ročné vedenie účtu CP Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  52,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/331 30.12.2020 neoznačené vrecia 12 /2020 FÚRA s.r.o 36211451  170,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/313 28.12.2020 Práce na budove obecného úradu JAREK, s.r.o. 46155180  46 867,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/317 28.12.2020 STP APV Ives 00162957  25,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/314 23.12.2020 neoznačené vrecia 11 /2020 FÚRA s.r.o 36211451  122,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/315 21.12.2020 Práce strojom LB110B Paľo 43381251  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/312 18.12.2020 Odvoz odpadu 112020 z VKK FÚRA s.r.o 36211451  449,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/324 18.12.2020 Obecné noviny rok 2021 INPROST spol. s r.o. 31363091  93,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/311 16.12.2020 Montáž vianočného osvetlenia a oprava VO EDISON SK s.r.o. 46694447  346,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/309 14.12.2020 Ochrana osobných údajov GDPR 12/2020 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/310 14.12.2020 Odoslané SMS URBITECH s. r. o. 50749587  10,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/304 11.12.2020 Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/305 11.12.2020 Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Nastavenia cookies