Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/116 5.6.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 5/24 FÚRA s.r.o 36211451  988,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/117 5.6.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 05/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/118 6.6.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-05/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/119 6.6.2024 Spracovanie žiadosti na projekt obce Project Advisor s.r.o. 54962960  290,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/12 1.2.2024 Za dodané nálepky FÚRA-240 ks FÚRA s.r.o 36211451  115,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/120 10.6.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-05/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  880,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/121 10.6.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/122 10.6.2024 Udržiavanie zverejnených dokumetov rok 2024 j2-net, s.r.o. 36776998  16,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/123 10.6.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 05/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/124 11.6.2024 Mobil starosta-08.05.2024-07.06.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/125 18.6.2024 Hlásenie rozhlasu 1.7.24-30.6.25 URBITECH s. r. o. 50749587  438,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/126 18.6.2024 Služby v oblasti civilnej ochrany - 2.Q/24 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/127 27.6.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/128 27.6.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/129 2.7.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby 6/24 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/13 2.2.2024 Elektrina DS-01.01.2024-29.02.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  211,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/130 3.7.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 06/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/131 3.7.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 06/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/132 8.7.2024 Stavebný dozor a školenie BOZP - Ľudový dom MIDEY, s.r.o. 44716664  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/133 8.7.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-06/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  841,48 EUR 
Nastavenia cookies