Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/189 3.9.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 08/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/19 5.2.2024 Spracovanie monitorovacej správy za rok 2023 a jej Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/190 3.9.2024 Výroba lavičiek, informačnej tabule Miroslav Maruňák 41504399  1 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/191 4.9.2024 Finančný spravodajca ročník 2025 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/192 4.9.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/193 6.9.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 08/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/194 6.9.2024 Nádoby na odpad 6 ks Lonater -Ing.Sestak,Stretava 125 11957336  342,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/195 6.9.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/196 9.9.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-08/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 075,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/197 10.9.2024 Mobil starosta-08.08.2024-07.09.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/198 10.9.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 8/24 FÚRA s.r.o 36211451  1 558,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/199 10.9.2024 Spracovanie žiadosti k envirofonde Project Advisor s.r.o. 54962960  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/2 5.1.2024 Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince (predplatné) adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/20 5.2.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 01/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/200 11.9.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 8/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/201 17.9.2024 Výkopové práce bagrom Pavol Geri 56152256  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/202 19.9.2024 Deň obce - nákup zeleniny AMIGO PRIMA, s.r.o. 43885624  14,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/203 23.9.2024 Poplatok za vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. 35910739  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/204 23.9.2024 Služby v oblasti civilnej ochrany - 3.Q/24 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/205 23.9.2024 Deň obce - vozenie na poníkoch Jazdecký Klub Millenium 42326087  340,00 EUR 
Nastavenia cookies