|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/206 |
23.9.2024 |
Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/207 |
23.9.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/208 |
23.9.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/209 |
25.9.2024 |
SMS za 8/24 - 54 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
2,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/21 |
6.2.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 01/24 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/210 |
25.9.2024 |
Vývoz a likvidácia odpadu VKK |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
336,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/211 |
25.9.2024 |
Revízia komína - spotrebiča |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
84,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/212 |
30.9.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/213 |
1.10.2024 |
Skutočná spotreba vody od 21.03.24 do 25.09.24 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
341,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/214 |
1.10.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 9/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/215 |
1.10.2024 |
Deň obce - nafukovacie atrakcie |
Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA |
50836617 |
584,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/216 |
2.10.2024 |
Zemný plyn-01.10.2024-31.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/217 |
2.10.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/218 |
3.10.2024 |
Pevná linka TSP-01.09.24-30.09.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
46,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/219 |
3.10.2024 |
Poukážky - Úcta k starším |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
2 460,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/22 |
6.2.2024 |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 01/24 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
966,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/220 |
3.10.2024 |
Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/221 |
7.10.2024 |
Tonery do tlačiarne |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
608,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/222 |
7.10.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 09/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/223 |
7.10.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-09/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 073,23 EUR |