Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/224 7.10.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 09/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/225 10.10.2024 kancelárske potreby - pečiatky Lukacek s.r.o. 36586218  117,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/226 10.10.2024 Mobil starosta-08.09.2024-07.10.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/227 11.10.2024 Softver - upgrade MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  59,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/228 11.10.2024 Účinkovanie na Dni úcty k starším - Mihaľovčan Folklórna skupina Mihaľovčan 56357664  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/229 18.10.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 9/24 FÚRA s.r.o 36211451  1 000,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/23 8.2.2024 Odchyt a kanantenizácia psov za mesiac 01/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/230 21.10.2024 SMS za 9/24 - 108 sms URBITECH s. r. o. 50749587  4,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/231 22.10.2024 Pracovný odev - tričko s potlačou Roman Vorreiter PRINTMEDIA 43108881  68,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/232 30.10.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  685,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/233 30.10.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/234 30.10.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/235 4.11.2024 materiál KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. 46304525  224,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/236 4.11.2024 Elektrina DS-01.09.2024-30.11.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  211,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/237 4.11.2024 Zemný plyn-01.11.2024-30.11.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/238 5.11.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 10/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/239 5.11.2024 Pevná linka TSP-01.10.24-31.10.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  46,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/24 9.2.2024 Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva za IV.Q Gemini consult s.r.o. 46329692  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/240 5.11.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/241 6.11.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 10/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Nastavenia cookies