Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/137 8.7.2024 Pevná linka TSP-01.06.24-30.06.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  46,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/138 8.7.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 6/24 FÚRA s.r.o 36211451  1 003,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/139 10.7.2024 Mobil starosta-08.06.2024-07.07.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/14 2.2.2024 Zemný plyn-01.02.2024-29.02.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/140 10.7.2024 Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince (predplatné) adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/141 11.7.2024 Projektová dokumentácia - cesta Školská ulica Drahoslava Dankaninová s.r.o. 53640691  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/142 16.7.2024 Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných Slovak Telecom 35763469  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/143 16.7.2024 Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných Slovak Telecom 35763469  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/144 16.7.2024 Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných Slovak Telecom 35763469  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/145 16.7.2024 Hotové výdavky EX 726/23 - faktúra za trovy exekúc JUDr. Marianna Vargová 35530791  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2024/146 17.7.2024 Hotové výdavky EX42/23 - faktúra za trovy exekúc JUDr. Marianna Vargová 35530791  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2024/147 17.7.2024 Zemný plyn-01.07.2024-31.07.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/148 18.7.2024 osviežovač -vodná hmla Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  23,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/149 19.7.2024 Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka Firesystem, s. r. o. 44543697  563,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/15 2.2.2024 Vývoz nebezpečného odpadu (NO) FÚRA s.r.o 36211451  112,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/150 19.7.2024 URBITECH s. r. o. 50749587  524,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/151 22.7.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/152 22.7.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  685,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/153 22.7.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  172,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/154 22.7.2024 Reproduktor pre Dom smútku Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO 40116956  34,90 EUR 
Nastavenia cookies