Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/242 6.11.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o. 36211451  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/243 6.11.2024 Posúdenie projektovej dokumentácie: Technická inšpekcia, a.s. 36653004  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/244 6.11.2024 Servisná prehliadka kotla KD MaTo Plyn - Servis, s.r.o. 56225091  429,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/245 7.11.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 381,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/246 7.11.2024 Preddavok na IV.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. Mesto Michalovce 00325490  19,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/247 7.11.2024 Vyúčtovanie za III.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. Mesto Michalovce 00325490  357,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/248 12.11.2024 Mobil starosta-08.10.2024-07.11.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/249 12.11.2024 Oprava bojlera OcU Gabriel Egri - elektroservis VALTIM 40411061  183,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/25 9.2.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-01/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 324,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/26 12.2.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-01/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/27 12.2.2024 Mobil starosta-08.01.2024-07.02.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  61,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/28 12.2.2024 Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/29 12.2.2024 Vypracovanie aktualizácie rozpočtu a projektovej BOSKOVs.r.o. 46461701  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/3 8.1.2024 Nákup kanc.potrieb MIPA MI, s.r.o. 52696871  160,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/30 12.2.2024 Finančný spravodajca ročník 2024 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/31 12.2.2024 Ceduľa POZOR mokrá podlaha 6 ks Fortel katalog s.r.o. 26964333  52,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/32 14.2.2024 Nákup kanc. a hygienických potrieb MIPA MI, s.r.o. 52696871  89,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/33 15.2.2024 Ústredňa pre obecný rozhlas KAU-800W USB/FM/BT Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO 40116956  898,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/34 16.2.2024 Poradenské služby v oblasti BOZP za 1.Q/2024 IKS - service s.r.o. 54165083  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/35 21.2.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Nastavenia cookies