Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/3 8.1.2024 Nákup kanc.potrieb MIPA MI, s.r.o. 52696871  160,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/30 12.2.2024 Finančný spravodajca ročník 2024 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/300 15.1.2025 Harmonogram na rok 2025 (220 ks) FÚRA s.r.o. 36211451  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/301 15.1.2025 Finančný spravodajca ročník 2024- vyúčtovanie Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  26,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/31 12.2.2024 Ceduľa POZOR mokrá podlaha 6 ks Fortel katalog s.r.o. 26964333  52,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/32 14.2.2024 Nákup kanc. a hygienických potrieb MIPA MI, s.r.o. 52696871  89,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/33 15.2.2024 Ústredňa pre obecný rozhlas KAU-800W USB/FM/BT Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO 40116956  898,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/34 16.2.2024 Poradenské služby v oblasti BOZP za 1.Q/2024 IKS - service s.r.o. 54165083  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/35 21.2.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/36 21.2.2024 Mot.rotačná kefa- aktivačná činnosť-1.skupina Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/37 23.2.2024 Autorská odmena za licenciu za rok 2024 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  20,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/38 27.2.2024 OPTIMAX Derergent umývací prostriedok na strojové ROIN, s. r. o. 35848901  90,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/39 29.2.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/4 9.1.2024 Mobil starosta-08.12.2023-07.01.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  61,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/40 1.3.2024 Zemný plyn-01.03.2024-31.03.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/41 4.3.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 02/24 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/42 5.3.2024 Pevná linka TSP-01.02.24-29.02.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  46,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/43 5.3.2024 Vývoz zmesového komunálneho odpadu 02/24 FÚRA s.r.o 36211451  965,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/44 5.3.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 02/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/45 5.3.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-02/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Nastavenia cookies