|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/78 |
12.8.2014 |
spinač VO |
ELTIS electronic,spol.s.r.o |
36317373 |
191,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/79 |
14.8.2014 |
Nálepky fura |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/8 |
3.2.2014 |
Elektrina garáž |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
37,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/80 |
14.8.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/81 |
14.8.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/82 |
20.8.2014 |
noze na kosačku |
SUPA M arián predaj a servis |
11906022 |
71,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/83 |
22.8.2014 |
Jutová bandáž |
Agrona,spol.s.r.o.,sídlo Lodno 84 |
31612148 |
25,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/84 |
1.8.2014 |
projekt dokumentácie stavby .KD |
C-H Projekt s.r.o. |
46017232 |
1 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/85 |
3.9.2014 |
stravné lístky9/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
499,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/86 |
5.9.2014 |
vývoz odpadu 8/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
438,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/87 |
4.9.2014 |
splátka plynu 8/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/88 |
8.9.2014 |
pevná linka KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
24,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/89 |
3.9.2014 |
oprava OPEL |
AUTOTIP |
35832789 |
158,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/9 |
5.2.2014 |
Vývoz odpadu 1/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
437,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/90 |
11.9.2014 |
oprva OPEL |
WINKLER,s.r.o. |
36179868 |
285,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/91 |
15.9.2014 |
pera |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
53,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/92 |
18.9.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/93 |
18.9.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/94 |
29.9.2014 |
oprava tlačiarne |
SICCO s.r.o. |
36786942 |
113,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/95 |
26.9.2014 |
Vodné, stočné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
11,00 EUR |