Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/116 25.9.2015 Úmrtný list,tlačivá matrika Centrum polygrafických služieb 42272360  14,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/117 17.9.2015 PVC rúra Ján PAULOČÍK -PSS 35452803  1 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/118 5.10.2015 Materiál INGEMA s.r.o. 36575411  160,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/119 30.9.2015 Stravné lístky 10/2015 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  548,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/12 9.2.2015 Pevná linka 1/2015 obec ,KD Slovak Telecom 35763469  50,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/120 2.10.2015 Poradenské služby za rok 2015 9/2015 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/121 5.10.2015 Vývoz odpadu 9 /2015 FÚRA s.r.o 36211451  659,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/122 6.10.2015 Plyn 10/2015 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  475,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/123 7.10.2015 Čalúnenie lavíc DS Ladislav Polák 14333635  445,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/124 9.10.2015 Pevná linka 8/2015 obec ,KD Slovak Telecom 35763469  50,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/125 9.10.2015 Stavebný odpad Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  291,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/126 9.10.2015 Vodné stočné do 23.6.2015 do 30.9.2015 obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  384,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/127 12.10.2015 Projektová dokumentácia KD C-H Projekt s.r.o. 46017232  660,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/128 16.10.2015 Spracovanie hláseni o vzniku odpadu FÚRA s.r.o 36211451  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/129 21.10.2015 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  50,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/13 5.2.2015 Vývoz odpadu 1/2015 FÚRA s.r.o 36211451  437,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/130 19.10.2015 práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dot Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/131 21.9.2015 Výmena oleja a filtra OPEL AUTOTIP 35832789  71,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/132 26.10.2015 Vyúčtovanie 3Q SOÚ Mesto Michalovce 00325490  4,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/133 26.10.2015 Preddavok na služby SOÚ Mesto Michalovce 00325490  19,50 EUR 
Nastavenia cookies