|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/168 |
18.12.2015 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
165,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/169 |
15.12.2015 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/17 |
10.2.2015 |
Plyn 1/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
28.12.2015 |
Vodné stočné do 17.12.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
4,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/171 |
28.12.2015 |
Vodné stočné do 17.12.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
326,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/172 |
28.12.2015 |
Zasklenenie vchodových dverí KD |
Michal Gajdula GAMA-TAX |
10717714 |
80,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/173 |
28.12.2015 |
Výpracovanie autorizovaných kúpných zmlúv |
Advokatská kancelária |
35550589 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/174 |
28.12.2015 |
Oprava cestných výtlkov |
Vladimír Janičina- Janeko |
33159033 |
3 594,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/175 |
29.12.2015 |
audit za rok2014 /2 platba/ |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/176 |
30.12.2015 |
Zemné práce |
Paľo |
43381251 |
390,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/177 |
31.12.2015 |
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 4Q 2015 |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/178 |
31.12.2015 |
Komunálny odpad december 2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
454,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/179 |
31.12.2015 |
Pevná linka 12/2015 obec ,KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/18 |
12.2.2015 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 406,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/180 |
16.12.2015 |
Obecné noviny 2016 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/181 |
31.12.2015 |
Vyúčtovanie 4Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
73,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/182 |
29.12.2015 |
Trovy exekúcie |
Mgr.Marcela Zummerová |
31274871 |
132,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/183 |
20.1.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
281,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/184 |
21.1.2016 |
Doplatok za FS rok 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/185 |
31.12.2015 |
Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného |
CSM-STAV |
36206016 |
357,17 EUR |