|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/9 |
1.1.2015 |
Oprava výtlkov asfaltom |
Vladimír Janičina- Janeko |
33159033 |
2 494,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/90 |
28.7.2015 |
Kazeta EPSON čierna,modrá,purpurová,žltá |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
278,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/91 |
3.8.2015 |
poradenské služby za rok 2015 7/2015 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/92 |
3.8.2015 |
stravné lístky8/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
523,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/93 |
6.8.2015 |
Plyn 8/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/94 |
3.8.2015 |
vývoz odpadu 7 /2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
475,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/95 |
10.8.2015 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 406,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/96 |
10.8.2015 |
Pevná linka 7/2015 obec ,KD |
Slovak Telecom |
35763469 |
51,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/97 |
11.8.2015 |
Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky |
Disig,a.s. |
35975946 |
103,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/98 |
18.8.2015 |
Vyúčtovanie 3Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/99 |
18.8.2015 |
Vyúčtovanie služieb |
Mesto Michalovce |
00325490 |
73,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/1 |
7.1.2016 |
Finančný spravodajca ročník 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/10 |
1.2.2016 |
Odborné poradenstvo 1/2016 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/100 |
27.6.2016 |
Vodné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
145,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/101 |
28.6.2016 |
Jedálne kupóny 7/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
523,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/102 |
1.7.2016 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
162,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/103 |
4.7.2016 |
Komunálny odpad 6/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
455,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/104 |
4.7.2016 |
Odber pitnej vody z hydrtantu |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
39,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/105 |
8.7.2016 |
Odborné poradenstvo 6/2016 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/106 |
8.7.2016 |
Pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
43,31 EUR |