Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2016/143 12.9.2016 Nálepky FÚRA 2016 FÚRA s.r.o 36211451  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/144 12.9.2016 Odborné poradenstvo8/2016 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/145 13.9.2016 Farba,lazúra,benzín technický PPG Deco Slovakia,s.r.o. 31633200  640,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/146 19.9.2016 Mobil KD Slovak Telecom 35763469  0,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/147 19.9.2016 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  213,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/148 19.9.2016 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/149 19.9.2016 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/15 2.2.2016 Zemný plyn 2/2016 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  475,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/150 20.9.2016 Materiál VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  652,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/151 20.9.2016 Mobil starosta Slovak Telecom 35763469  49,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/152 29.9.2016 Materiál VPP PPG Deco Slovakia,s.r.o. 31633200  496,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/153 3.10.2016 Jedálne kupóny 10/2016 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  581,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/154 3.10.2016 Vodné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  11,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/155 3.10.2016 Vodné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  103,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/156 7.10.2016 Pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  80,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/157 10.10.2016 Plyn obec ,KD innogy Slovensko s. r. o. 44291809  563,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/158 7.10.2016 Poukážky 128x5,00 € COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  640,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/159 7.10.2016 Odborné poradenstvo 9/2016 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/16 1.2.2016 Komunálny odpad 1/2016 FÚRA s.r.o 36211451  682,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/160 7.10.2016 Komunálny odpad 9/2016 FÚRA s.r.o 36211451  455,11 EUR 
Nastavenia cookies