|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/262 |
27.12.2018 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/194 |
25.9.2019 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/261 |
11.12.2019 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/51 |
24.3.2020 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/127 |
16.6.2020 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/221 |
17.9.2020 |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/305 |
11.12.2020 |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/61 |
17.3.2021 |
Práca technika PO 1/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/142 |
29.6.2021 |
Práca technika PO2/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/143 |
29.6.2021 |
Služba CO2/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/219 |
21.9.2021 |
Služba CO3/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/303 |
10.12.2021 |
Služba PO 4/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/48 |
22.3.2022 |
práca technika PO 1.štvrťrok 2022 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/118 |
13.6.2022 |
práca technika PO 2.štvrťrok 2022 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/199 |
13.9.2022 |
práce technika požiarnej ochrany |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/281 |
19.12.2022 |
práce technika požiarnej ochrany a |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/46 |
21.3.2023 |
Práce technika požiarnej ochrany-1.Q/23 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/108 |
15.6.2023 |
Práce technika požiarnej ochrany-2.Q/23 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/179 |
19.9.2023 |
Práce technika požiarnej ochrany-3.Q/23 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/254 |
7.12.2023 |
Práce technika požiarnej ochrany-4.Q/23 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |