Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/229 29.9.2020 Návrh VZN o nakladaní s KO Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/5 11.1.2021 Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  1 140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/53 3.3.2021 Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2021 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/249 25.10.2021 Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2022 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/96 17.5.2022 Práce s prípravou dokumentov pre dotačnú Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/16 2.2.2023 Spracovanie monitorovacej správy za r.2022 a jej Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/58 5.4.2023 Spracovanie žiadosti,relevantnej štúdie a povinnýc Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/19 5.2.2024 Spracovanie monitorovacej správy za rok 2023 a jej Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/249 12.11.2024 Oprava bojlera OcU Gabriel Egri - elektroservis VALTIM 40411061  183,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/9 24.1.2020 Horizontálne žalúzie KD Gustáv Jacko GUSTO 40821552  141,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/134 18.7.2023 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/155 18.8.2023 Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/99 20.5.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/136 8.7.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/174 16.8.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/217 2.10.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/110 29.5.2024 Vypracovanie projektovej dokumentácie Dom smútku Ing. arch. Bernard Pyšniak 40940136  4 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/59 13.4.2011 nakládka a vykládka tovaru nákladka a vykládka tovaru 40940292  181,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/75 16.5.2011 prekládka unimobunky Mária Paľová 40940292  74,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/94 9.8.2012 Nakládka a prevoz cestného panela Mária Palova 40940292  56,40 EUR 
Nastavenia cookies