|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/50 |
25.3.2022 |
Vodné DS, spotreba 28.9.2021-21.3.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
6,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/51 |
25.3.2022 |
vodné, stočné , spotreba vody KD, nový OCU, OCU |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
227,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/99 |
24.5.2022 |
Vytýčenie verejnej kanalizácie |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
94,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/192 |
7.9.2022 |
Odber pitnej vody z hydrantu - súťaž PO |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
17,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/207 |
26.9.2022 |
Odber pitnej vody z hydrantu - súťaž PO |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
26,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/220 |
3.10.2022 |
Vodné,stočné,skutočná spotreba vody 22.3.-27.9.22 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
513,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/49 |
27.3.2023 |
Skutočná spotreba vody: 28.09.2022-21.03.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
317,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/153 |
14.8.2023 |
Dovoz vody cisternou - Deň obce |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
130,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/191 |
2.10.2023 |
Skutočná spotreba vody: 22.03.2023-26.09.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
426,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
26.3.2024 |
Skutočná spotreba vody od 27.09.23 do 20.03.24 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
306,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/107 |
28.5.2024 |
Odber pitnej vody z hydrantu DHZ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
33,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/213 |
1.10.2024 |
Skutočná spotreba vody od 21.03.24 do 25.09.24 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
341,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/298 |
14.1.2025 |
Skutočná spotreba vody od 20.09.24 do 31.12.24 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
201,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/73 |
15.6.2012 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |
36573256 |
105,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/127 |
14.6.2021 |
Hadica,savica,zásahová obuv |
EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |
36573256 |
2 922,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/128 |
14.6.2021 |
Výmena čerpadla + montáž medzikusu |
EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |
36573256 |
336,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
5.10.2015 |
Materiál |
INGEMA s.r.o. |
36575411 |
160,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/14 |
13.2.2015 |
Informačná brožúra Wellness |
UMP SK,s.r.o. |
36576875 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/101 |
31.8.2015 |
Výroba revíznej šachty |
Plastchem,s.r.o. |
36577570 |
206,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/145 |
14.11.2012 |
Polep tabule VO |
Plutko |
36580040 |
4,80 EUR |