|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/37 |
16.4.2014 |
náplň |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
187,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/47 |
14.5.2014 |
toner,valec |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
354,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/50 |
29.5.2014 |
|
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
1 437,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/150 |
23.11.2015 |
2485,00SW MS Office 365 |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/58 |
20.4.2016 |
Synology Disk Station,APC CyberFort,DVD |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
294,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/91 |
13.6.2016 |
9073,00 SW MS Office 365 |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
123,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/138 |
5.9.2016 |
Toner,náplň |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
436,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/146 |
31.8.2017 |
naplň tlačiarne |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
409,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/158 |
10.7.2020 |
Plátno 4World,kábel.redukcia spojka HDMI F-HDMI F |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
438,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/202 |
24.8.2020 |
|
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
638,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/231 |
2.10.2020 |
Samsung EVO,Kingston |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
92,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/130 |
10.6.2021 |
Servis notebuku |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
127,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/246 |
18.10.2021 |
Kabel.sieť,konfigurácia siete |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
405,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/62 |
7.4.2022 |
Servis počitača |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/23 |
10.2.2023 |
Spotrebný materiál k výpočtovej technike-OcÚ |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
149,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/136 |
22.6.2021 |
Koberec Abeceda |
DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
36590487 |
205,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/105 |
17.8.2012 |
Betón na osadenie obrubníkov |
FRDKAR |
36595560 |
297,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/273 |
8.12.2022 |
Betón C 20/25 s dopravou |
FEDKAR s.r.o. |
36595560 |
389,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/82 |
25.4.2024 |
Beton, doprava betonu |
FEDKAR s.r.o. |
36595560 |
306,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/123 |
4.8.2016 |
Pripojenie OM 1363325-07216 Žbince 126 |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
189,00 EUR |