|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/63 |
3.5.2011 |
splátka plynu KD |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
35815256 |
357,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/65 |
6.6.2012 |
Oprava OPEL Movano |
AUTOTIP |
35832789 |
752,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/7 |
18.1.2013 |
Oprava OPEL |
AUTOTIP |
35832789 |
179,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/89 |
3.9.2014 |
oprava OPEL |
AUTOTIP |
35832789 |
158,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/131 |
21.9.2015 |
Výmena oleja a filtra OPEL |
AUTOTIP |
35832789 |
71,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
27.2.2024 |
OPTIMAX Derergent umývací prostriedok na strojové |
ROIN, s. r. o. |
35848901 |
90,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/54 |
4.5.2012 |
Verejné obstarávanie -platba po ukončeni VO |
Premier Consulting,spol.s.r.o |
35860235 |
1 821,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/134 |
2.11.2012 |
Externý manežment revitalizácia C2 |
Premier Consulting,spol.s.r.o |
35860235 |
792,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/57 |
7.6.2013 |
Regenerácia sídiel -platba B |
Premier Consulting,spol.s.r.o |
35860235 |
792,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/131 |
31.10.2013 |
Regenerácia sídiel platba B |
Premier Consulting,spol.s.r.o |
35860235 |
2 349,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/137 |
5.12.2013 |
ROP regenerácia sídiel platba B-odmena |
Premier Consulting,spol.s.r.o |
35860235 |
2 349,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/32 |
10.4.2014 |
regenerácia sídiel -platba B |
Premier Consulting,spol.s.r.o |
35860235 |
1 845,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/33 |
10.4.2014 |
regenerácia sídiel -platba B |
Premier Consulting,spol.s.r.o |
35860235 |
792,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/275 |
16.11.2021 |
Verejné obstarávanie: Dobudovanie technickej |
ABYS Slovakia, s.r.o. |
35875593 |
2 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
6.7.2022 |
Odmena -Dobudovanie technickej infraštruktúry |
ABYS Slovakia, s.r.o. |
35875593 |
2 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/167 |
24.7.2020 |
UV trubice |
HDT SK, s.r.o. |
35884088 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/212 |
31.8.2021 |
Stohovateľné kreso 8 ks |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
299,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/58 |
9.4.2018 |
Poplatok za pripojenie - zbrojnica |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
216,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/217 |
25.10.2019 |
Vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
209,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/258 |
6.12.2019 |
Poplatok za vyjedrenie |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
120,00 EUR |