| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/101 |
9.6.2025 |
Mobil starosta 8.5.2025-7.6.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
61,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/121 |
4.7.2025 |
Pevná linka TSP + internet 6/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/126 |
9.7.2025 |
Mobil starosta 8.6.2025-7.7.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
66,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/137 |
4.8.2025 |
Pevná linka TSP + internet 7/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/143 |
11.8.2025 |
Mobil starosta 8.7.2025-7.8.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
63,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/150 |
3.9.2025 |
Pevná linka TSP + internet 8/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/157 |
10.9.2025 |
Mobil starosta 8.8.2025-7.9.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
63,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/171 |
6.10.2025 |
Pevná linka TSP + internet 9/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/179 |
10.10.2025 |
Mobil starosta 8.9.2025-7.10.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
63,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/195 |
4.11.2025 |
Pevná linka TSP + internet 10/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/204 |
11.11.2025 |
Mobil starosta 8.10.2025-7.11.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
65,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/223 |
5.12.2025 |
Pevná linka TSP + internet 11/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/227 |
10.12.2025 |
Mobil starosta 8.11.2025-7.12.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
47,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/242 |
14.1.2026 |
Pevná linka TSP + internet 12/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/193 |
12.8.2022 |
Yamaha MG 16 XU zosilovač |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
544,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/261 |
3.11.2021 |
Nákup poukážok pre seniorov |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
2 820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/193 |
4.10.2023 |
Nákupné poukážky Kaufland-150 ks -Úcta k starším |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
2 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/219 |
3.10.2024 |
Poukážky - Úcta k starším |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
2 460,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
802/2024 |
25.6.2025 |
Zmluva o spolupráci Kauflandu s Materskou školou Žbince |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/160 |
16.9.2025 |
Poukážky : Deň úcty k starším |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
3 400,00 EUR |