Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/56 30.3.2020 Oprava zariadenia EZS Syteli spol.s.r.o 36173975  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/137 22.6.2021 Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko NOMIland s.r.o. 36174319  134,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/274 12.11.2021 Sada pre deti MŠ- paušál NOMIland s.r.o. 36174319  433,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/66 12.4.2022 Hry- paušál MŠ NOMIland s.r.o. 36174319  27,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/223 10.10.2022 Masky - 2ks, kostýmové čiapky - 8 ks, čiapka rozpr NOMIland s.r.o. 36174319  97,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/163 31.8.2023 Didaktické pomôcky-NP PRIM NOMIland s.r.o. 36174319  147,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/90 11.9.2014 oprva OPEL WINKLER,s.r.o. 36179868  285,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/33 20.2.2017 Seminár SOTAC,s.r.o. 36189855  516,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/164 29.9.2017 Sankčné právo SOTAC,s.r.o. 36189855  366,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/76 10.3.2020 Seminár starosta SOTAC,s.r.o. 36189855  438,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/143 27.7.2018 ANTIK Nano 3 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400  93,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/80 27.3.2020 ANTIK SmartCam SCE50 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400  153,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2090/56 10.6.2013 za nákladku a výkladku Chemkostav,a.s. 36191892  107,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/24 7.2.2019 Kancelárský materiál OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384  178,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/54 2.6.2014 materiál oprava eMKa Plus,s.r.o. 36197378  180,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/279 20.11.2020 Tovar podľa objednávky č.13/2020 eMKa Plus,s.r.o. 36197378  805,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/64 3.5.2011 elektrina Výchdoslovenská energetika a.s. 362 211 222  1 293,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/108 28.8.2012 Likvidácia stavebnej sute CSM-STAV 36206016  152,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/185 31.12.2015 Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného CSM-STAV 36206016  357,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/189 10.11.2017 Výdaj recyklovaného materiálu CSM-STAV 36206016  237,05 EUR 
Nastavenia cookies