|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/56 |
30.3.2020 |
Oprava zariadenia EZS |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/137 |
22.6.2021 |
Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
134,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/274 |
12.11.2021 |
Sada pre deti MŠ- paušál |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
433,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/66 |
12.4.2022 |
Hry- paušál MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
27,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/223 |
10.10.2022 |
Masky - 2ks, kostýmové čiapky - 8 ks, čiapka rozpr |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
97,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/163 |
31.8.2023 |
Didaktické pomôcky-NP PRIM |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
147,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/90 |
11.9.2014 |
oprva OPEL |
WINKLER,s.r.o. |
36179868 |
285,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/33 |
20.2.2017 |
Seminár |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
516,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/164 |
29.9.2017 |
Sankčné právo |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
366,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/76 |
10.3.2020 |
Seminár starosta |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
438,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/143 |
27.7.2018 |
ANTIK Nano 3 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
93,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/80 |
27.3.2020 |
ANTIK SmartCam SCE50 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
153,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2090/56 |
10.6.2013 |
za nákladku a výkladku |
Chemkostav,a.s. |
36191892 |
107,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/24 |
7.2.2019 |
Kancelárský materiál |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
178,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/54 |
2.6.2014 |
materiál oprava |
eMKa Plus,s.r.o. |
36197378 |
180,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/279 |
20.11.2020 |
Tovar podľa objednávky č.13/2020 |
eMKa Plus,s.r.o. |
36197378 |
805,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/64 |
3.5.2011 |
elektrina |
Výchdoslovenská energetika a.s. |
362 211 222 |
1 293,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/108 |
28.8.2012 |
Likvidácia stavebnej sute |
CSM-STAV |
36206016 |
152,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/185 |
31.12.2015 |
Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného |
CSM-STAV |
36206016 |
357,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/189 |
10.11.2017 |
Výdaj recyklovaného materiálu |
CSM-STAV |
36206016 |
237,05 EUR |