|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/242 |
6.11.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/250 |
18.11.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 10/24 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
1 012,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/252 |
19.11.2024 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
28,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok 1/2025 |
13.12.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FURA s.r.o |
36211451 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/281 |
16.12.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 11/24 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
1 004,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/282 |
16.12.2024 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/288 |
2.1.2025 |
Vrece na odpad |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
396,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/293 |
9.1.2025 |
1100 l kontajner pre ZŠMŠ |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
252,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/296 |
13.1.2025 |
FURA nálepky na rok 2025 (240 ks) |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/299 |
15.1.2025 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 12/24 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
1 007,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/300 |
15.1.2025 |
Harmonogram na rok 2025 (220 ks) |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/18 |
8.2.2025 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 10/24 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
601,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/25 |
20.2.2025 |
Zber jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
14,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/27 |
20.2.2025 |
Vývoz odpadu 1/25 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
1 899,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/45 |
11.3.2025 |
Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
124,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/47 |
14.3.2025 |
Vývoz odpadu 2/25 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
1 261,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/87 |
27.7.2015 |
obuv,nohavice pre obecnú hliadku |
ZVAREX SLOVAKIA,spol.s.r.o. |
36212032 |
288,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/196 |
2.8.2021 |
Server na IP telefón nový OcÚ |
Datacom s.r.o |
36212466 |
539,76 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
6.3.2023 |
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
36214078 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
902/2023 |
26.9.2023 |
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
36214078 |
|