|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/212 |
18.10.2023 |
Služby spojené s vystúpením ľudového rozprávača |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
F3290 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/185 |
27.8.2024 |
Spracovanie bezpečnostnej inšpekcie |
cbcd, s.r.o. |
50510908 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/264 |
3.12.2024 |
Právne služby |
Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka |
42246261 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/187 |
4.10.2018 |
Komunálny odpad 9/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
500,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/46 |
13.3.2019 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
501,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/108 |
21.5.2020 |
Tonery |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
502,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/30 |
11.2.2019 |
Materiál AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
502,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/150 |
11.7.2022 |
OpravaVO - material a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
502,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/139 |
5.9.2016 |
Jedálne kupóny 9/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
503,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/79 |
23.4.2019 |
Inzercia |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
506,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/237 |
13.10.2021 |
Pračka plnená spredu |
NAY a.s. |
35739487 |
508,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/162 |
19.9.2017 |
Kovová archivačná skriňa |
A-WINGS,s.r.o |
46464107 |
508,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/23 |
13.2.2018 |
Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5 |
A-WINGS,s.r.o |
46464107 |
508,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/242 |
21.11.2023 |
Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za 10/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
509,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/201 |
1.12.2017 |
Systémová podpora 1.12.2017-30.11.2018 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
510,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/102 |
27.6.2018 |
Práca strojom |
Paľo |
43381251 |
510,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/48 |
3.4.2018 |
Zemný plyn 04/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/68 |
3.5.2018 |
Zemný plyn 05/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/85 |
4.6.2018 |
Zemný plyn 06/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/104 |
3.7.2018 |
Zemný plyn 06/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |