Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/237 13.10.2021 Pračka plnená spredu NAY a.s. 35739487  508,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/162 19.9.2017 Kovová archivačná skriňa A-WINGS,s.r.o 46464107  508,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/23 13.2.2018 Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5 A-WINGS,s.r.o 46464107  508,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/242 21.11.2023 Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za 10/2023 FÚRA s.r.o 36211451  509,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/201 1.12.2017 Systémová podpora 1.12.2017-30.11.2018 MADE spol. s r.o. 36041688  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/102 27.6.2018 Práca strojom Paľo 43381251  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/48 3.4.2018 Zemný plyn 04/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/68 3.5.2018 Zemný plyn 05/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/85 4.6.2018 Zemný plyn 06/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/104 3.7.2018 Zemný plyn 06/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/137 2.8.2018 Zemný plyn 08/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/161 3.9.2018 Zemný plyn 09/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/180 1.10.2018 Zemný plyn 10/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/214 2.11.2018 Zemný plyn 11/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/243 5.12.2018 Zemný plyn 12/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/220 3.10.2022 Vodné,stočné,skutočná spotreba vody 22.3.-27.9.22 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  513,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/33 20.2.2017 Seminár SOTAC,s.r.o. 36189855  516,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/221 13.11.2018 odpad 10/2018 FÚRA s.r.o 36211451  518,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/203 10.10.2023 Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. 46304525  519,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/12 4.2.2019 Odpad 12018 FÚRA s.r.o 36211451  519,91 EUR 
Nastavenia cookies