|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/137 |
2.8.2018 |
Zemný plyn 08/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/161 |
3.9.2018 |
Zemný plyn 09/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/180 |
1.10.2018 |
Zemný plyn 10/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/214 |
2.11.2018 |
Zemný plyn 11/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/243 |
5.12.2018 |
Zemný plyn 12/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/220 |
3.10.2022 |
Vodné,stočné,skutočná spotreba vody 22.3.-27.9.22 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
513,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/33 |
20.2.2017 |
Seminár |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
516,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/221 |
13.11.2018 |
odpad 10/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
518,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/203 |
10.10.2023 |
Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
519,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/12 |
4.2.2019 |
Odpad 12018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
519,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/55 |
5.6.2014 |
stravné lístky6/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
520,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/268 |
31.12.2018 |
Komunálny odpad 12/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
520,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/43 |
11.3.2019 |
Odpad 12018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
521,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/92 |
3.8.2015 |
stravné lístky8/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
523,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/151 |
30.11.2015 |
Stravné lístky 12/2015 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
523,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/14 |
2.2.2016 |
Jedálne kupóny 2/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
523,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/28 |
1.3.2016 |
Jedálne kupóny 2/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
523,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/101 |
28.6.2016 |
Jedálne kupóny 7/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
523,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/48 |
29.3.2017 |
Stravné lístky 42017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
523,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/150 |
19.7.2024 |
|
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
524,56 EUR |