|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/183 |
26.8.2022 |
Vlajky ,nápisi 3D na KD |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
655,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/89 |
9.6.2016 |
Materiál VPP |
Tomáš Čolovka KOVEX |
17302781 |
658,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/121 |
5.10.2015 |
Vývoz odpadu 9 /2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
659,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/127 |
12.10.2015 |
Projektová dokumentácia KD |
C-H Projekt s.r.o. |
46017232 |
660,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/167 |
28.8.2019 |
Práce strojom LB 110B |
Paľo |
43381251 |
660,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/102 |
13.8.2012 |
Osadenie obrubníkov pri starom cintoríne |
Ján Sojčák |
46091670 |
660,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/260 |
26.10.2021 |
NAS Syngoly DS 220+6TB RED |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
660,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/158 |
4.9.2018 |
Materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
661,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
2.11.2020 |
Oprava verejného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
661,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/11 |
30.1.2013 |
Náklady SocÚ Vinné na rok 2013 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
662,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/167 |
30.7.2021 |
Servis a oprava optickej kabeláže |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
663,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/55 |
30.3.2022 |
Stravné lístky 4/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
666,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/31 |
27.2.2017 |
Stravné lístky 3/2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
667,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/210 |
10.9.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
672,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/128 |
27.6.2022 |
Vysprávky miestnych komunikácií |
Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
35555777 |
673,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/290 |
9.1.2023 |
Zmesový komunálny odpad 12/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
674,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/269 |
7.12.2022 |
Zmesový komunálny odpad 11/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
677,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/102 |
10.5.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
678,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/60 |
8.4.2022 |
Zmesový komunálny odpad 3/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
678,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/245 |
7.11.2022 |
Zmesový komunálny odpad 10/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
678,96 EUR |