|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/110 |
6.7.2017 |
odpad 62017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
679,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/271 |
11.11.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
680,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/210 |
31.12.2016 |
Komunálny odpad 12/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
681,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/16 |
1.2.2016 |
Komunálny odpad 1/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
682,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/135 |
8.7.2022 |
Komunálny odpad jun 2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
682,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/124 |
4.8.2016 |
Komunálny odpad 7/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
683,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/21 |
14.2.2018 |
Kontajner sklo,plast |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
684,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/246 |
24.11.2023 |
Toner HP CF283A - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
684,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/224 |
27.9.2021 |
Zváranie optických vlákien |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
684,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/152 |
22.7.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/184 |
26.8.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/208 |
23.9.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/232 |
30.10.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/161 |
4.8.2022 |
Komunálny odpad jul 2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
685,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/194 |
9.9.2022 |
Komunálny odpad 8/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
691,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/168 |
11.10.2017 |
Poukážky 139 ks v hodnote 5,00 € |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
695,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/72 |
9.5.2011 |
zemné práce |
Matej Paľo |
43381251 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/113 |
7.9.2012 |
Audit rok 2011 |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/145 |
19.12.2013 |
Audítorské práce rok 2012 |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/128 |
12.12.2014 |
Audit účtovníctva a ročnej závierky za rok 2013 |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
700,00 EUR |