|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/158 |
4.9.2018 |
Materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
661,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
2.11.2020 |
Oprava verejného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
661,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/11 |
30.1.2013 |
Náklady SocÚ Vinné na rok 2013 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
662,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/167 |
30.7.2021 |
Servis a oprava optickej kabeláže |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
663,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/55 |
30.3.2022 |
Stravné lístky 4/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
666,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/31 |
27.2.2017 |
Stravné lístky 3/2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
667,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/210 |
10.9.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
672,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/128 |
27.6.2022 |
Vysprávky miestnych komunikácií |
Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
35555777 |
673,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/290 |
9.1.2023 |
Zmesový komunálny odpad 12/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
674,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/269 |
7.12.2022 |
Zmesový komunálny odpad 11/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
677,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/102 |
10.5.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
678,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/60 |
8.4.2022 |
Zmesový komunálny odpad 3/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
678,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/245 |
7.11.2022 |
Zmesový komunálny odpad 10/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
678,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/110 |
6.7.2017 |
odpad 62017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
679,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/271 |
11.11.2020 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
680,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/210 |
31.12.2016 |
Komunálny odpad 12/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
681,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/16 |
1.2.2016 |
Komunálny odpad 1/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
682,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/135 |
8.7.2022 |
Komunálny odpad jun 2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
682,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/124 |
4.8.2016 |
Komunálny odpad 7/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
683,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/21 |
14.2.2018 |
Kontajner sklo,plast |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
684,00 EUR |