|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/71 |
6.6.2015 |
Plyn 6/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/82 |
6.7.2015 |
Plyn 7/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/93 |
6.8.2015 |
Plyn 8/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/102 |
2.9.2015 |
Plyn 9/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/122 |
6.10.2015 |
Plyn 10/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/136 |
3.11.2015 |
Plyn 11/2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/152 |
2.12.2015 |
Zemný plyn_12_2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/4 |
6.1.2016 |
Zemný plyn 1/2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/15 |
2.2.2016 |
Zemný plyn 2/2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
475,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/112 |
16.6.2023 |
Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk na obdobie |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
475,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/94 |
3.8.2015 |
vývoz odpadu 7 /2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
475,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/110 |
5.11.2014 |
stravné lístky 8/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
475,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/1 |
6.1.2012 |
Splátka plynu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
477,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/17 |
9.2.2012 |
Splátka plynu obec,KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
477,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/125 |
5.10.2012 |
Stravné listky 10/2012 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
477,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/116 |
10.6.2022 |
Odoslané SMS za mesiac 5/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
477,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/9 |
24.1.2025 |
Tonery do tlačiarne |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
478,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/48 |
5.5.2015 |
Toner HO 4 farby,obrazový valec HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
478,85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4/2011 |
17.2.2011 |
Zemné práce - prečistenie priekopy |
Paľo Matej - zemné práce |
43381251 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/26 |
18.2.2011 |
Zemné práce strojom LB 110B |
Matej Paľo |
43381251 |
480,00 EUR |