|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/25 |
19.2.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 092,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/198 |
29.11.2017 |
Stravné lístky 12/2017 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 097,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/89 |
8.6.2018 |
|
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 099,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/117 |
17.9.2015 |
PVC rúra |
Ján PAULOČÍK -PSS |
35452803 |
1 100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/66 |
9.4.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-03/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 100,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/8 |
22.1.2018 |
Zameranie stavieb |
Badida |
14328810 |
1 104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/277 |
19.12.2019 |
Projektová dokumentácia stavby: |
C-H Projekt s.r.o. |
46017232 |
1 104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/275 |
18.11.2020 |
Odpad VKK 10 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 106,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/175 |
20.10.2017 |
Zneškodnenie odpadu na skládke Žabany |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
1 109,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/89 |
9.5.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
1 113,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/192 |
25.9.2019 |
Stravné kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 118,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/131 |
9.8.2017 |
Elektrina 1.6.2017 - 31.08.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/188 |
8.11.2017 |
Elektrina 1.9.2017 - 31.11.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/66 |
25.4.2018 |
Stravné lístky 42018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/84 |
29.5.2018 |
Stravné lístky 52018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/58 |
6.3.2019 |
Jedálne kúpony na 32019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/81 |
2.5.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/178 |
3.8.2020 |
Jedálne kupóny82020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/291 |
1.12.2020 |
Jedálne kupóny 12/2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/265 |
15.12.2023 |
Náklady na SŠÚ na rok 2024 |
Obec Vinné |
00325953 |
1 130,00 EUR |