|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/164 |
8.8.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 251,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/226 |
29.9.2020 |
materiál AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 258,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/140 |
1.6.2020 |
Jedálne kupóny62020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 270,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/264 |
4.11.2021 |
Plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 273,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/289 |
1.12.2021 |
Plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 273,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/37 |
7.3.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 286,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/45 |
20.4.2015 |
oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 289,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/63 |
20.4.2018 |
Práca strojom |
Paľo |
43381251 |
1 290,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/109 |
29.5.2024 |
Materiál na DS - dom smútku |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
1 292,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/64 |
3.5.2011 |
elektrina |
Výchdoslovenská energetika a.s. |
362 211 222 |
1 293,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/150 |
8.11.2011 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 293,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/111 |
8.9.2011 |
Elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 293,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/118 |
29.10.2013 |
Práce strojom |
S§M Building Corporation,s.r.o. |
44412355 |
1 296,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/214 |
20.9.2021 |
Vymena časť vedenia VO za izolovaný kabel |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 296,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/139 |
29.6.2020 |
AČ materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/190 |
3.9.2024 |
Výroba lavičiek, informačnej tabule |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
1 300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/206 |
10.10.2023 |
Práce strojom LB 110 B (bágrom) |
Matej Paľo |
43381251 |
1 305,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/258 |
7.12.2023 |
Držiakvlajok na KD,nerez.zábradlie na schody v KD, |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
1 314,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/161 |
12.10.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 314,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/197 |
6.10.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-09/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 316,11 EUR |