Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/64 4.4.2024 Vývoz zmesového komunálneho odpadu 03/24 FÚRA s.r.o 36211451  1 474,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/86 26.7.2012 Oprava rozhlasu a rozširenie parkoviska EDISON SK s.r.o. 46694447  1 477,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/26 10.2.2022 Elektrina VO,KD,obec,OcU 1/2022 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 478,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/13 4.2.2013 El.energia 1.2.2013- 28.2.2013 Východoslovenská energetika a,s, 36211222  1 482,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/44 6.5.2013 El.energia 1.3.2013- 31.5.2013 Východoslovenská energetika a,s, 36211222  1 482,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/82 6.8.2013 El.energia 1.6.2013- 31.8.2013 Východoslovenská energetika a,s, 36211222  1 482,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/120 4.11.2013 El.energia 1.9.2013- 30.11.2013 Východoslovenská energetika a,s, 36211222  1 482,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/195 16.10.2018 Materiál pre VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 491,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/215 22.10.2019 Autobusová zastávka KO-BO, s.r.o. 45644110  1 499,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/171 3.9.2019 Autobusova zástavka KO-BO, s.r.o. 45644110  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/210 10.10.2019 Poukážky 150 ks COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023/NAF051 20.6.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia EPH 42412871  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/110 22.5.2020 KD Pal AB 28x146x3900/4 Slov-DV, spol. s r.o. 36241865  1 511,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/181 9.8.2021 Zabradlie so sklom ,držiaky na svetla, Miroslav Maruňák 41504399  1 518,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/87 15.4.2020 Rúško 800 ks ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce 31687814  1 536,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/23 1.2.2021 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: C-H Projekt s.r.o. 46017232  1 536,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/198 10.9.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 8/24 FÚRA s.r.o 36211451  1 558,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/237 7.11.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 560,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/255 3.11.2021 skrinka,vešiaove steny,výsuv na klavesnicu Ing. Michal Porvaz - drevmont 44647697  1 575,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/225 10.10.2022 Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 586,15 EUR 
Nastavenia cookies