|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/61 |
11.4.2023 |
Zmesový komunálny odpad 03/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 154,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/60 |
11.4.2023 |
Mobil starosta-08.03.23-07.04.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
12.1.2023 |
Kancelárske kreslo Relax béžová-starosta-173,34 € |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
308,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/59 |
6.4.2023 |
Grafické spracovanie a tlač:Občasník A, 4/4-200 ks |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
245,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/58 |
5.4.2023 |
Spracovanie žiadosti,relevantnej štúdie a povinnýc |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/57 |
5.4.2023 |
Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
38,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/56 |
4.4.2023 |
Pevná linka KD-TERE-03/23,Internet-OcÚ-03/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/55 |
4.4.2023 |
GDPR-03/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/54 |
4.4.2023 |
Zemný plyn 01.04.-30.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/53 |
4.4.2023 |
Zvýšenie systémovej podpory URBIS-01.01.-31.12.23 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
102,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/52 |
3.4.2023 |
Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l |
Vallens, s.r.o. |
36408590 |
102,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/51 |
3.4.2023 |
Poradenstvo VO-03/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/50 |
30.3.2023 |
Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/5 |
10.1.2023 |
Školenie k informačnému systému URBIS-MZDY |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/49 |
27.3.2023 |
Skutočná spotreba vody: 28.09.2022-21.03.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
317,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/48 |
27.3.2023 |
Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/47 |
21.3.2023 |
Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/46 |
21.3.2023 |
Práce technika požiarnej ochrany-1.Q/23 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/45 |
21.3.2023 |
Udržiavanie zverejnených dokumentov-1.1.-31.12.23 |
j2-net, s.r.o. |
36776998 |
16,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/44 |
20.3.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 1-2/2023 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
13,45 EUR |