Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/192 3.10.2023 Zemný plyn 01.10.-31.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/191 2.10.2023 Skutočná spotreba vody: 22.03.2023-26.09.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  426,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/190 2.10.2023 GDPR-09/23-výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/19 3.2.2023 Prenájom rohoží 01.01.2023-29.01.2023 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/189 29.9.2023 Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 STAVBETÓN s.r.o. 50117262  176,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/188 29.9.2023 Vývoz nebezpečného odpadu (NO) FÚRA s.r.o 36211451  131,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/187 28.9.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice kramp prac Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  180,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/186 27.9.2023 Foxter 2539 Atrapa kamery CCTV, LED sol Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  33,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/185 26.9.2023 Toner HP CF283A - 1 ks DECENT SC. s.r.o. 31685064  76,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/184 25.9.2023 Tlač a hrebeňová väzba dokumentu A4, 117 str. TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. 54441161  21,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/183 21.9.2023 Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ LIM PO, s.r.o. 36498980  37,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/182 21.9.2023 Vrecia na komunálny odpad - 60 ks a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  115,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/181 21.9.2023 Revízia komína - spotrebiče do 50 kW+doprava Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo 52379051  84,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/180 19.9.2023 Odoslané SMS za mesiac 7/2023-125 sms URBITECH s. r. o. 50749587  6,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/18 3.2.2023 GDPR-01/23-výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/179 19.9.2023 Práce technika požiarnej ochrany-3.Q/23 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/178 19.9.2023 Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/177 12.9.2023 Pneuservisné práce - vozík DS Ladislav Kováč 43510795  148,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/176 12.9.2023 Mobil starosta-08.08.23-07.09.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/175 12.9.2023 Vývoz odpadu z neoznačených vriec-08/2023 FÚRA s.r.o 36211451  133,50 EUR 
Nastavenia cookies