|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/81 |
15.4.2021 |
neoznačené vrecia 3/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
122,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/80 |
8.4.2021 |
Z Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
861,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/8 |
20.1.2021 |
Demontáž vianočného osvetlenia |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
153,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/79 |
12.4.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
752,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/78 |
9.4.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/77 |
12.4.2021 |
Odpad 3/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
625,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/76 |
19.1.2021 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/75 |
7.4.2021 |
Plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/74 |
7.4.2021 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/73 |
1.4.2021 |
Prenájom rohoží 3/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/72 |
1.4.2021 |
Stravné listky 4/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 072,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/71 |
6.4.2021 |
Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
205,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/70 |
6.4.2021 |
Vodné DS spotreba |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
35,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/7 |
19.1.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
39,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/69 |
31.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.3.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 885,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/68 |
25.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.3.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
2 115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/67 |
17.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.3.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
2 055,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/66 |
26.3.2021 |
Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
14 988,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/65 |
25.3.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS 2/2021 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/64 |
17.3.2021 |
Služba :zverejňovanie dokumentov 01.01.2021 |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |