Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/174 30.7.2021 Enegetický certifikát budovy obecného úradu LIPA SLOVAKIA s.r.o. 50798171  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/173 2.8.2021 Práce strojom LB 110 B Paľo 43381251  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/172 2.8.2021 Zemný plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  811,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/171 19.7.2021 Materiál VPP Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 778,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/170 30.7.2021 Stravné listky 6/2021 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  818,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/17 8.2.2021 Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/169 30.7.2021 Zodpovedná osoba GDPR GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/168 30.7.2021 Dodávka a montáž 2 ks klimatizácii GREE PaBMI s.r.o. 52893031  10 060,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/167 30.7.2021 Servis a oprava optickej kabeláže Real Security, s. r. o. 47314001  663,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/166 29.7.2021 Z Mapy VKÚ VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770  573,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/165 28.7.2021 Nebezpečný odpad november 2018 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/164 20.7.2021 vyúčtovanie za 2 Q 2021 Mesto Michalovce 00325490  220,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/163 19.7.2021 neoznačené vrecia 6 /2021 FÚRA s.r.o 36211451  159,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/162 20.7.2021 príspevok na 3 Q 2021 Mesto Michalovce 00325490  19,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/161 22.7.2021 Prenájom rohoží 7/2021 Lindström, s.r.o. 35742364  12,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/160 16.7.2021 mesačný poplatok 6/2021 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/16 1.2.2021 príspevok na I Q 2021 Mesto Michalovce 00325490  19,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/159 12.7.2021 Stavebné práce na stavbe obcného úradu JAREK, s.r.o. 46155180  22 723,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/158 16.7.2021 Odmena SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/157 13.7.2021 odoslané SMS do 30.6.2021 URBITECH s. r. o. 50749587  3,29 EUR 
Nastavenia cookies