Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/101 10.5.2021 neoznačené vrecia 4 /2021 FÚRA s.r.o 36211451  209,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/100 7.5.2021 Odpad 4/2021 FÚRA s.r.o 36211451  945,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/10 4.2.2021 Žiadosť o platbu MOPS AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/1 5.1.2021 Systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/99 11.5.2020 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  573,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/98 11.5.2020 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  54,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/97 6.5.2020 Odpad 4/2020 FÚRA s.r.o 36211451  601,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/96 6.5.2020 Nebezpečný odpad 4/2020 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/95 11.5.2020 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 4/2020 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/94 11.5.2020 Mesačný poplatok,odchyt 4/2020 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/93 30.4.2020 WEB hostig od 20.5.2020 do 31.12.2020 NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  120,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/92 4.5.2020 Ochrana osobných údajov GDPR 42020 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/91 5.5.2020 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  135,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/90 5.5.2020 Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  415,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/9 24.1.2020 Horizontálne žalúzie KD Gustáv Jacko GUSTO 40821552  141,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/89 4.5.2020 Zemný plyn obec,KD obecný dom innogy Slovensko s. r. o. 44291809  782,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/88 26.2.2020 Material Alza.sk s. r. o. 36562939  104,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/87 15.4.2020 Rúško 800 ks ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce 31687814  1 536,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/86 2.4.2020 Rúško 400ks ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce 31687814  840,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/85 24.4.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Nastavenia cookies