|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/45 |
8.3.2021 |
Odpad 2/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
619,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/44 |
9.3.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/43 |
3.3.2021 |
Vyhotovenie aktualizácie Povodňového plánu |
Ing. Ján Kočiš BEPOP |
45005168 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/42 |
3.3.2021 |
Plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/41 |
22.2.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
14,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/40 |
19.2.2021 |
Respirátor FF bez výdychového ventilu |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
61,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/4 |
8.1.2021 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/39 |
26.2.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 |
JAMESO s.r.o. |
48062880 |
2 055,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/38 |
19.2.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 |
JAMESO s.r.o. |
48062880 |
2 025,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/37 |
25.2.2021 |
Kniha s partnermi |
CBS spol.s.r.o |
36754749 |
330,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/36 |
26.2.2021 |
Dekontaminacia chlad.boxu v DS |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/35 |
19.2.2021 |
Služby za diagnostiku respiračného |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
1 608,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/34 |
17.2.2021 |
Toner HP CF226X,9000 strán |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
195,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/33 |
17.2.2021 |
Odpad 1/2021 neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
120,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/329 |
31.12.2021 |
neoznačené vrecia 12/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
59,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/328 |
31.12.2021 |
Finančný spravodajca za rok 2021- doplatok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/327 |
30.12.2021 |
Oprava plachty na fontane |
Ľubomír Smoliga |
32672471 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/326 |
31.12.2021 |
Elektrina DS 1.1.2021-31.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/325 |
31.12.2021 |
Plyn od 1.1.2021-31.12.2021 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
965,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/324 |
31.12.2021 |
Odpad 12/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
616,32 EUR |